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久德財稅為企業(yè)提供:企業(yè)注冊、代理記賬、財稅規(guī)劃、稅審、清賬內(nèi)審、財務(wù)合規(guī)、司法鑒定、高新認證、金融服務(wù)、進出口代理、知識產(chǎn)權(quán)、法律服務(wù)等高品質(zhì)的一站式財稅增值服務(wù)。
內(nèi)部財務(wù)審計通俗的來講,就是通過審計人員進入到企業(yè)內(nèi)部,通過一些列的方法來審查企業(yè)目前存在的一些問題。我們換個方式來對比說明一下,相對于外部審計來說,企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計兩者是截然不同。所審查的內(nèi)容關(guān)注的側(cè)重點有很大的區(qū)別。內(nèi)部財務(wù)審計關(guān)注更多的是財務(wù)內(nèi)部控制的有效性,費用支出發(fā)生的合理性還有就是企業(yè)財務(wù)人員的規(guī)范性,我們逐條展開詳細討論 。

一、財務(wù)內(nèi)部控制的有效性
這個怎么理解呢,企業(yè)在財務(wù)制度方面是否完善合理,財務(wù)人員的綜合素質(zhì),企業(yè)文化,是否符合國家相關(guān)的法律,并且相應的制度,在企業(yè)內(nèi)部、各部門之間否能夠有效地相互制約。通過合理有效地財務(wù)內(nèi)部控制的措施能夠使企業(yè)在激烈的市場競爭中獲得有力的條件。
二、費用發(fā)生的合理性
企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計,重點需要關(guān)注費用支出是否符合企業(yè)相關(guān)的標準流程,是否超過預定的預算,費用的支出是否是剛需,費用的支出是否合理合法合規(guī)。批示流程是否合規(guī)等,用我們的白話講就是是否從公司出去的錢,有沒有亂用,流程走的是否完全。
三、財務(wù)人員業(yè)務(wù)的合規(guī)性
這其中包括,內(nèi)部核算流程是不是規(guī)范呢。財務(wù)狀物處理是否正確是否符合相關(guān)稅法規(guī)定呢?
四、風險評估
就是對企業(yè)風險控制目的設(shè)置的合理性,對可控范圍內(nèi)存在的風險進行全面性檢測,和項目的有效性進行分析,有效降低企業(yè)風險,提出相應的科學性的應對策略。
五、內(nèi)部審計部門的制度
對于一個公司的審計部門歸屬于那個,是歸屬于財務(wù)部門還是總工部或者直接隸屬于企業(yè)老總,這將直接關(guān)系公司內(nèi)部審計的有效監(jiān)督是否真正奏效。審計公司內(nèi)部審計部門,主要是審計他們在日常工作中的職責履行情況,是否合乎規(guī)范,是否能夠發(fā)現(xiàn)暴露出來的問題。
以上就是企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計審計的五大方面,關(guān)于企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計的結(jié)果我們還是要考慮選擇一家業(yè)務(wù)素質(zhì)水平高的會計師事務(wù)所才能夠真正實際的查找出企業(yè)存在的一些風險,給出恰當合適的建議。